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长春光机所举办内部审计案例讲座

来源:长春光学精密机械与物理研究所 2018年09月21日 字体大小[  ]

  9月19日下午,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所举办内部审计案例讲座。长春光机所管理部门负责人、财务经办人,研究部门负责人、课题负责人、课题财务助理/课题财务经办人等100余人参加讲座。

  监察审计处相关负责人做了内部审计案例剖析讲座,以本所近五年大量的审计案例为蓝本,从材料采购、外协加工、会议费、评审费、劳务费、交通费、差旅费、公务接待费及合同等方面的审计实践,以内部审计发现的真实性、合法性和合规性的主要问题为导引,分别从内部审计案例、案例剖析、管理建议及内部控制四个方面进行了详细讲解,使参会人员进一步明确了科研经费、行政经费的管理使用规则和注意事项,对规范管理、提高经济责任和风险意识起到了积极的促进作用,进一步明确了审计工作为科研中心工作服务的宗旨。

  党委副书记、纪委书记金宏在会议总结时表示,本次内审案例讲座以身边人、身边事为重点,警示教育意义明显,全所职工要高度重视、引以为戒,在工作中做到举一反三,规范并用好用足各类经费。管理部门要吃透国家和上级部门的相关政策规定,结合演讲所实际,制定出切实可行的工作制度、流程、标准,并积极做好宣传解释工作,让国家惠及科研的各项利好政策在本所落地。

   

  会议现场